PITANJE: Na koji način se prilikom slanja e-evidencija e-KUF unose inostrane fakture. U kolonu bez PDV-a pišemo iznos fakture, da li u kolonu s PDV-om pišemo isti iznos ili uvećamo za PDV-e plaćen prilikom uvoza. Ukoliko pišemo bez PDV-a da li to znači da će ostala polja predviđena za ulazni PDV-e ostati nule ili pišemo iznos PDV-a koji je plaćen prilikom uvoza?
ODGOVOR: Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima! Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz Časopis ZIPS
PRIJAVITE SE