PITANJE: Poreski obveznik je naknadno utvrdio da je u ranijim mjesecima imao pravo na veći odbitak ulaznog PDV-a od onoga koji je prikazan u tim PDV prijavama. Može li se usklađivanje sa pravim stanjem izvršiti kroz PDV prijavu za tekući mjesec (u smislu da u toj PDV prijavi prikažemo razliku većeg ulaznog PDV-a) ili se vrši ispravka PDV prijava za navedene ranije poreske periode?
ODGOVOR: Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima! Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz Časopis ZIPS
PRIJAVITE SE